关于预付给员工的款,需要等员工收回单据后才核销。请问要怎么记会计分录呢? 例如: 预付1000给张三 张三在几天后拿回单据,办公用品200,施工材料400,生活用品500.
刘燕婷
于2019-12-25 16:52 发布 722次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2019-12-25 16:53
你好!
1.付款时
借:其他应收款
贷:银行存款
相关问题讨论
你好,这个是工程需要用到的,还是 用来干嘛的 可以计入成本里面
2022-01-22 17:59:24
你好!
1.付款时
借:其他应收款
贷:银行存款
2019-12-25 16:53:03
借工程成本贷银行存款
2019-12-06 15:05:44
卖出
一般纳税人
借:银行存款/应收账款
贷:其他业务收入/主营业务收入
应交税费--应交增值税(销项税额)
借:其他业务成本/主营业务成本
贷:原材料--XX材
小规模纳税人
借:银行存款/应收账款
贷:其他业务收入/主营业务收入
应交税费--应交增值税
借:其他业务成本/主营业务成本
贷:原材料--XX材
2019-03-22 17:22:09
你好 如果是公司直接支付做 借管理费用-办公费 贷银行存款或者库存现金
2020-02-21 14:17:17
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蒋飞老师 解答
2019-12-25 16:53