之前7月开了一张发票给客户,款已经收到,9月的时候,客户发现发票打印不完全,我们把7月的发票已经在9月红冲了,请问9月做账的时候怎么做这笔分录?12月补正确的发票,款项7月已经收到
HUANG
于2019-12-25 17:28 发布 637次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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你好,可以红冲,然后做一笔正确分录的
2018-04-24 08:33:55
9月开红字做借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费应交增值税 负数,
2019-12-25 17:43:17
你之前做的时候没有暂估吗?
2020-01-09 11:17:54
您好,红冲发票分录,借:应收账款,负数,贷;主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。
2021-12-14 17:41:42
1、销方跨年开具的红字发票的账务处理:
借:银行存款等(红字)贷:主营业务收入(红字)
贷:应交税金--增值税(销项税额)(红字)
同时
借:主营业务成本(红字)
贷:库存商品(红字)
2、如果是购货方,根据红票入账,会计分录:
借:库存商品(或原材料)(红字)
借:应交税金--增值税(进项税额)(红字)
贷:银行存款等(红字)
2019-04-14 16:10:40
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