之前7月开了一张发票给客户,款已经收到,9月的时候,客户发现发票打印不完全,我们把7月的发票已经在9月红冲了,请问9月做账的时候怎么做这笔分录?12月补正确的发票,款项7月已经收到
HUANG
于2019-12-25 17:28 发布 648次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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9月开红字做借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费应交增值税 负数,
2019-12-25 17:43:17
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你好,可以红冲,然后做一笔正确分录的
2018-04-24 08:33:55
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你之前做的时候没有暂估吗?
2020-01-09 11:17:54
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你好,是进项红冲,还是销项红冲了?
2019-09-05 11:20:03
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红冲原来的购货入库凭证,直接写一个一模一样的红字分录不可以吗?
2018-12-24 15:34:09
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