9日,销售产品一批,货款20000元,增值税款3200元,存入银行。 题目中的增值税款是3200元,可是为什么做会计分录时,应交税费——应交增值税(销项税额)3400?
殷勤的盼望
于2019-12-25 20:56 发布 2445次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-12-25 20:57
你好,是不是题目按16%的税率,而答案还是按之前17%的税率给的答案
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你好,借:应交税费—应交增值税—销项税额 借应交税费-应交增值税-转出多交增值税 贷应交税费-应交增值税-进项税额
2019-04-21 21:01:16
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再做一笔,借:应交税费--未交增值税 贷:应交税费--转出未交增值税
2018-01-08 17:51:13
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你好 是的,有交税才需要结转
2019-03-06 15:26:26
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1、每月将当期销项税额和进项税额结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税;
2、然后结转应缴纳增值税(即进、销差额):
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-未交增值税
3、交税时
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
2019-01-03 11:38:08
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是的,收到增值税的退税时,借:银行存款,贷:营业外收入
2023-10-07 09:34:58
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