老师业务招待费发生了1347,本年的主营业务收入是160万,是不是业务招待费可以全额税前扣除?那么应该怎么填汇算清缴里的纳税调整表呢
话里人
于2019-12-26 09:25 发布 991次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-12-26 09:45
发生额60% 和营业收入的千分之五取小税前扣除,你这个1347*60% 这个去税前扣除
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你好
企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰
收入的5‰=61132100.96*0.005=305660.50
发生额的60%=505157.37*0.6=303094.42
根据 你提供的收入,业务招待费支出数据,按税收金额应当是303094.42 才是的
你能提供一下这里的87510是根据什么计算而来的吗?
2020-05-13 18:13:36
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发生额60% 和营业收入的千分之五取小税前扣除,你这个1347*60% 这个去税前扣除
2019-12-26 09:45:06
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收据入业务招待费后,不是合规票据,在二、扣除类调整项目(13+14+…24+26+27+28+29+30)中的 (十七)其他
全额调增
2019-05-13 21:28:09
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你好,账载金额是7770.2,税收金额是3543.69
2020-05-12 09:53:14
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招待费发生额60%和收入千分五熟低扣除
2018-04-19 09:14:10
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