上个月借公司500元备用金充值etc卡,并开票回来入项目成本,这个月注销卡退回卡余额100元到公司对公户,并开了冲红发票100元回来,请问这个怎么做分录?
悲凉的跳跳糖
于2019-12-26 10:17 发布 1149次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-12-26 10:21
你好,做您上个月计入成本的负数分录就可以的。借:成本项目科目 负数 银行存款 正数
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你好,做您上个月计入成本的负数分录就可以的。借:成本项目科目 负数 银行存款 正数
2019-12-26 10:21:16
您好,这笔款要转给别人如果从公账出只能拿发票来做成本出去,否则你就只能私对私付款。
2020-01-03 11:11:21
银行取现或网上支付货款,是要做处理的,到钱票的时候再做到票的账务处理
2018-05-29 10:43:09
借营业外支出 贷银行存款 借应付职工薪酬 贷银行存款等科目 借库存现金 贷其他应付款
2016-07-07 18:10:21
你好 你在7月份做账 先做备用金的借出 然后做购买油费冲减备用金的分录
2020-07-30 08:49:30
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