- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
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你好!借:应付职工薪酬—福利费 贷:主营业务收入(计税基础25000) 应交税费 借:主营业务成本 贷:库存商品
2019-12-26 10:41:24
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你好 借待处理财产损益贷库存商品 借管理费用或者营业外支出或者其他应收款贷待处理财产损益
2019-09-24 20:22:52
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您好
借:待处理财产损益——待处理流动资产损益
贷:库存商品
2019-07-15 08:42:19
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借银存贷主营业务收入应交税费
借主营业务成本贷库存商品
2019-05-31 14:02:19
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今年收到发票,冲减暂估的库存商品
2019-02-24 11:27:45
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