送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-26 11:24

您好
对方单位应该开具发票给您单位入账
借 固定资产
应交税费-应交增值税-进项税额
贷 应收账款

小熊饼干 追问

2019-12-26 11:25

然后我司将房子出售套现,中间差价账务怎么处理

bamboo老师 解答

2019-12-26 11:38

做固定资产清理账务处理

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