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然然
于2019-12-26 11:29 发布 949次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-12-26 11:33
你好,项目不需要单独建账,并入单位其他业务一起核算才是的
然然 追问
2019-12-26 11:55
购入固定资产时借100万贷银行100万。同时借应付专项款100贷应付公司100万。财政拨过款来50万(合同规定2比1的给)收到来款借银行50万贷应付专项款50万。这样做应付专项款不平了?应该怎样做?
邹老师 解答
2019-12-26 12:00
你好购入固定资产,借;固定资产100万,贷;银行存款100万收到款项,借;银行存款50万,贷;应付专项款50万计提折旧比如1万,借;管理费用等科目,贷;累计折旧 1万摊销,借;专项应付款,贷;其他收益 0.5万等你固定资产折旧完了,那专项应付款也就摊销完了
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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然然 追问
2019-12-26 11:55
邹老师 解答
2019-12-26 12:00