送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-12-26 11:33

你好,项目不需要单独建账,并入单位其他业务一起核算才是的

然然 追问

2019-12-26 11:55

购入固定资产时借100万贷银行100万。同时借应付专项款100贷应付公司100万。财政拨过款来50万(合同规定2比1的给)收到来款借银行50万贷应付专项款50万。这样做应付专项款不平了?应该怎样做?

邹老师 解答

2019-12-26 12:00

你好
购入固定资产,借;固定资产100万,贷;银行存款100万
收到款项,借;银行存款50万,贷;应付专项款50万
计提折旧比如1万,借;管理费用等科目,贷;累计折旧 1万
摊销,借;专项应付款,贷;其他收益 0.5万
等你固定资产折旧完了,那专项应付款也就摊销完了

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