送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-12-26 15:12

借库存商品 负数 进项税额 负数 贷应付账款 负数

上善若水 追问

2019-12-26 15:16

到时还要冲销吗?

maize老师 解答

2019-12-26 15:24

开红字么,还是货物只给对方,没有开红字?

上善若水 追问

2019-12-26 15:27

,开红字是什么?我是做内账的,也才边做边学)

maize老师 解答

2019-12-26 15:31

哦。那直接做借库存商品 负数 贷应付账款 负数

上善若水 追问

2019-12-26 16:11

我们目前不欠供应商的钱了,他们同时也是我们的客户,是否也整记借:应收账款?

maize老师 解答

2019-12-26 16:18

可以,那可以这样, 借库存商品 负  借 应收账款

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相关问题讨论
借库存商品 负数 进项税额 负数 贷应付账款 负数
2019-12-26 15:12:56
您好 借:原材料等 借方红字 贷;应付账款 贷方红字 应交税费——应交增值税——进项税额转出 借:应收账款 借方红字 贷;主营业务收入 贷方红字 应交税费——应交增值税——销项税额 贷方红字 借:主营业务成本 借方红字 贷:库存商品 贷方红字
2019-09-09 20:03:49
借:应付账款 贷:库存商品
2019-12-26 15:42:40
今年上个月收到供应商的发票,在这个月头发现货物有问题,我们要求退货,但我们开的普通发票,上个月的成本也结转了,这个月供应商也把销项负数发票开给了我们,我们重新跟另外个客户拿货重新发货,但我们没有重新开发票给他们,我们要怎么做份录,成本用冲重新做吗
2015-12-28 15:06:04
你好 做原来分录的负数分录就可以了
2019-06-12 14:32:53
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