老师:我们是设备制造商,老板有时候为做了业务,偶尔会给客户送礼(香烟\\酒水\\营养品等)应该怎么入账呢?是直接 借 业务招待费 贷 银行存款 吗?或者有别的处理方法?如何能少交税?谢谢
敏儿
于2019-12-26 17:40 发布 829次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2019-12-26 17:42
借管理费用招待费贷银行存款
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借管理费用招待费贷银行存款
2019-12-26 17:42:01
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可以直接合并一笔写分录
借:管理费用——业务招待费
贷:银行存款(或库存现金)
2018-08-11 11:53:40
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你好; 借管理费用或者销售费用 -招待费 贷银行存款
2022-04-21 09:06:37
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你好; 1. 是的。 不能抵扣 2. 价税合计入 借销售费用-招待费贷银行存款。 对的
2021-12-31 10:29:19
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是的,就是那样做的
2024-09-29 10:02:35
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敏儿 追问
2019-12-26 17:51
玲老师 解答
2019-12-26 18:02