老师,比如工程结算开票109万(不含税100万,税额9万),留底成本票(之前多交的)有40万,留底税额7万,还需要我们提供多少成本票,如果专票3%和9%专票和普票混合提供的话,怎么算应该提供多少成本票,希望老师举例说明一下。
玛丽玛丽哄
于2019-12-26 21:06 发布 1546次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-12-26 22:09
你好,同学。
你这是什么情况 要提供 成本票,正常是按你实际发生的成本提供
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你好,同学。
你这是什么情况 要提供 成本票,正常是按你实际发生的成本提供
2019-12-26 22:09:14
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这个留底税额看不了你们含税多少,不含税多少,这个留底不知道你们收到税率是多少这个,你这个应交增值税=销项税额-进项税额-留底税额%2B进项税额转出,没有转出,这个进项税额%2B留底税额是多少就可以,这个对应你们开销项税额小于这个就不需要交税
2020-03-04 19:23:14
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如果你开发票的大于无票收入的,可以全部红冲。
2022-06-21 19:59:18
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这个是看你开具发票的税率是多少,才决定开发票的含税价
2020-10-29 12:00:52
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你好 你们是内账的 你是一般纳税人还是小规模纳税人 ? 平常做进项税科目没有
2020-10-11 08:56:29
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