送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-12-26 22:09

你好,同学。
你这是什么情况 要提供 成本票,正常是按你实际发生的成本提供 

玛丽玛丽哄 追问

2019-12-26 23:00

老师,我想看一下计算的过程。

陈诗晗老师 解答

2019-12-26 23:09

你是什么情况下计算
你不告知,怎么给你过程呢

玛丽玛丽哄 追问

2019-12-27 10:01

第一次结算的时候还剩了1万的成本票,留底税有3万,第2次结算款109万(不含税价100万,9万税额,),如果我们交的成本票全部为专票(3%和13%都有),需要交多少。

陈诗晗老师 解答

2019-12-27 10:12

求出x就是你需要提供3%发票

陈诗晗老师 解答

2019-12-27 10:12

下课回复你,在上课哈

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相关问题讨论
你好,同学。 你这是什么情况 要提供 成本票,正常是按你实际发生的成本提供 
2019-12-26 22:09:14
这个留底税额看不了你们含税多少,不含税多少,这个留底不知道你们收到税率是多少这个,你这个应交增值税=销项税额-进项税额-留底税额%2B进项税额转出,没有转出,这个进项税额%2B留底税额是多少就可以,这个对应你们开销项税额小于这个就不需要交税
2020-03-04 19:23:14
如果你开发票的大于无票收入的,可以全部红冲。
2022-06-21 19:59:18
这个是看你开具发票的税率是多少,才决定开发票的含税价
2020-10-29 12:00:52
你好 你们是内账的 你是一般纳税人还是小规模纳税人 ? 平常做进项税科目没有
2020-10-11 08:56:29
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