老师,我公司需要注销,我用货币资金冲抵其它应付款,其他应付款还剩余额,我把剩余的放在营业外收入,但这样利润额是正数,然后我把营业外收入转让本年利润,这样的话未分配利润的期末额不等于期初余额加利润额?我怎么处理?
阳
于2019-12-26 23:50 发布 1118次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好
能支付的,借:其他应付款,贷:银行存款等科目
不用付一部分,借:其他应付款,贷:营业外收入
2021-11-18 15:58:52
你好,有利润交所得税了
剩余的分红
2019-12-27 06:15:40
计入到财务费用中去就行
2022-02-26 21:51:59
你好; 这个应该是 用支。付宝去支付 个人垫付的款
2022-02-23 15:25:39
你好,看存到哪了 是交给企业了记其他应收款
2020-03-30 16:22:44
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