送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-12-27 09:41

借xx 费用 贷其他应付款,借其他应付款 贷银行,没有付款会挂应付账款 贷方

 呃卜哭  追问

2019-12-27 09:53

老师,还没有收到发票,我等于是提前预付款,客户收条给的是12万,暂付了10万,剩余的2万后期再付,这种情况是不是不能直接计费用呢

 呃卜哭  追问

2019-12-27 09:54

具体分录中要提现未付的那2万吗,谢谢

maize老师 解答

2019-12-27 09:55

你这个到底实际费用先发生么,先发生就先做费用,因为这个月涉及跨年了,跨年之前费用不管是不是支付需要按先实际发生先做费用下面

 呃卜哭  追问

2019-12-27 09:59

老师,我这是预付的模具费,本来计划是付12万元,实际支付10万,剩余的2万下月再付,发票还没有收到,是这种情况老师

maize老师 解答

2019-12-27 10:09

实际这个模具 这个还没有做好,??这样,那就做借预付账款 10万 贷银行,没有付款不做,

 呃卜哭  追问

2019-12-27 10:40

好的,谢谢老师

maize老师 解答

2019-12-27 10:54

满意请给五星好评,谢谢

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2019-12-27 09:41:16
你好,收据:可以是收到某某单位某某款项,金额人民币多少 分录是,借:银行存款,财务费用,贷:应收票据
2022-03-07 09:48:27
你好,员工的计入福利费,客户的计入销售费用 借;管理费用 销售费用 贷;库存现金等科目
2016-10-28 14:43:31
借:银行存款 20500 其他应付款——XX客户定金 500 预收账款——XX客户 20000
2017-07-25 12:11:08
你好 不开票的做无票收入 借 银行存款 贷主营业务收入 应交税费 ,收到押金借银行存款贷其他应付款
2019-01-26 20:58:44
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