送心意

梓苏老师

职称初级会计师,会计师 ,税务师

2019-12-27 13:55

一般来说是其他应付款,发工资前你会直接从员工工资中扣除,不存在要另外收,只是代收应付,所以是其他应付。

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相关问题讨论
你好,这个一般是公司先垫,借其他应收款一个人,应付职工薪酬一社保费,贷银行存款
2020-07-25 21:56:32
你好,先发工资 后交社保,这个科目是对的
2020-06-09 14:13:34
可以把科目调整到正确的科目,或者红冲了在调整
2020-06-02 07:59:56
你好,确定95.79元是多付,就调入管理费用。
2020-05-25 20:26:01
你好! 对的。
2020-04-22 23:13:22
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