送心意

路老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-27 16:55

你好,退回的20000,先冲回之前付款20000时的凭证,然后按照实际的18000再做一笔分录。

学堂用户_ph964984 追问

2019-12-27 17:04

前面的20000用零余额账户付的,医院退回时只能退到银行的实体账户,后来的18000就只能用银行的实体账付了,所以好想简单的对冲不行啊

路老师 解答

2019-12-28 16:24

你好,因为没有做过行政单位的财务,所以不太了解,如果按照一般单位的处理方式,应该是
借:银行存款-实体账户 2000
借:管理费用-体检费 -2000(借方负数)
你看一下有没有这样处理是否符合

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你好,退回的20000,先冲回之前付款20000时的凭证,然后按照实际的18000再做一笔分录。
2019-12-27 16:55:34
你好同学 借:应付职工薪酬 -福利费 贷:银行存款 这样做同学。
2019-10-13 15:21:29
借;银行存款等科目 贷;主营业务收入
2018-11-06 08:41:04
同学你好,是的,公立医院是没有发票的;
2020-11-26 14:48:46
你好! 记入“事业支出-其他支出”
2022-01-21 02:29:20
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