- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!既然已经计入了,就暂时这样吧。不用做其他的了
2016-04-16 17:11:29
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同学你好
借,原材料
借,应交税费一应增一进项
贷,应付票据;
2021-07-04 16:22:28
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借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 38415
贷:应交税费——未交增值税38415
2018-04-26 11:52:48
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如果说你是一般纳税人的话,对方给你开的是专用发票,那么你这里的金额是一个含税金额除以1.13就是一加上13%的增值税率。
2020-04-01 21:05:10
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你好,记账凭证是需要按月做处理,单独装订的
2017-09-09 14:33:26
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