老师我们销项税26048.76,进账28761.07,期末留抵税额2712.31,求一个全套的增值税账务处理分录,金额也咧上去
学堂用户_ph188061
于2019-12-29 11:45 发布 817次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-12-29 11:47
一、借:应交税费——应交增值税(销项税额)26048.76
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)2712.31
贷:应交税费——应交增值税(进项税额)28761.07
二、借:应交税费——未交增值税 2712.31
贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)2712.31
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贷:应交税费——应交增值税(进项税额)28761.07
二、借:应交税费——未交增值税 2712.31
贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)2712.31
2019-12-29 11:47:28
你之前进项税额做转出未交增值税么,没有做现在做借转出未交增值税 贷进项税额就可以,这个转出未交增值税借方表示留底税额
2019-09-17 14:53:21
你好
就是进项留 抵情况的填写
2021-03-12 10:02:27
你好,期末留抵税额,是需要做增值税结转分录的
2024-01-09 09:23:44
期末留抵税额,是计算出来的,不用单独做账
2023-11-08 15:15:08
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