送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-29 21:05

您好
借:管理费用-办公费
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税 借方蓝字
借:管理费用-办公费 借方红字

xiaomin 追问

2019-12-29 21:16

请问老师到了月底才抵减吗?

bamboo老师 解答

2019-12-29 21:16

到您需要缴纳增值税的月份抵扣

xiaomin 追问

2019-12-29 21:20

如果我到了季末未达到起征点,也这样做吗

bamboo老师 解答

2019-12-29 21:22

季末未达起征点 不写第二笔分录 等需要抵扣的时候再写 可以次年抵扣

xiaomin 追问

2019-12-29 21:29

那增值税申报减免税费附表也不用填是吗?如果一直亏损,最长抵扣年限几年?

bamboo老师 解答

2019-12-29 21:30

增值税申报减免税费附表可以填写不写分录
在企业结束经营前都可以 跟亏损无关

xiaomin 追问

2019-12-29 21:33

谢谢老师,你讲得很好!

bamboo老师 解答

2019-12-29 21:34

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

xiaomin 追问

2019-12-29 21:35

好的感谢

bamboo老师 解答

2019-12-29 21:35

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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您好 借:管理费用-办公费 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税 借方蓝字 借:管理费用-办公费 借方红字
2019-12-29 21:05:22
借:管理费用——办公费 负数 借:应交税费——应交增值税
2019-10-22 10:17:39
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-01-12 12:21:18
支付的时候借管理费用-办公费 贷银行存款等 然后抵减的时候借应交税费-应交增值税-减免税额 贷管理费用-办公费
2018-11-05 11:07:27
企业购入增值税税控系统专用设备,按实际支付或应付的金额,借记“固定资产”科目,贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“递延收益”科目。按期计提折旧,借记“管理费用”等科目,贷记“累计折旧”科目;同时,借记“递延收益”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-01-15 21:47:53
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