送心意

孙老师

职称初级会计师

2019-12-30 07:55

你好同学,是暂估的收入那块对应的增值税吗

啦啦无敌 追问

2019-12-30 07:56

根据合同确认的收入

孙老师 解答

2019-12-30 07:57

你好同学,没有开发票对吧

啦啦无敌 追问

2019-12-30 07:58

啦啦无敌 追问

2019-12-30 07:58

还没开,但是需要确认这块增值税

孙老师 解答

2019-12-30 08:07

你好同学,可以通过待转销项税额核算的

孙老师 解答

2019-12-30 08:07

应交税费-应交增值税-待转销项税额

啦啦无敌 追问

2019-12-30 08:11

开了发票再转入应交增值税里面?

啦啦无敌 追问

2019-12-30 08:16

未收到发票的进账是否应该放待认证里面呢

孙老师 解答

2019-12-30 08:23

你好同学,第一条是对的
第二条不对
待认证是收到发票当期不抵扣的放入待认证的

啦啦无敌 追问

2019-12-30 08:26

那应该进哪里呢

孙老师 解答

2019-12-30 08:32

你好同学,进票没收到是要暂估入账的

啦啦无敌 追问

2019-12-30 08:33

怎么做分录

孙老师 解答

2019-12-30 08:41

材料发票
借:原材料
贷:应付账款-暂估价

孙老师 解答

2019-12-30 12:17

你好同学,如果解决了您的问题,记得五星好评哦

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相关问题讨论
你好同学,是暂估的收入那块对应的增值税吗
2019-12-30 07:55:16
确认收入对应的增值税科目是,应交税费—应交增值税—销项税
2018-10-23 11:44:42
你好,另外15万元是应付客户对价
2021-05-17 11:57:41
 你好;  是的。 不用写增值税;   比如借银行存款贷主营业务收入- 免税收入   
2022-07-12 16:40:11
收入按正常开票确认,在填写申报表的时候,将预交的税金填在已交税金那一栏即可。
2019-07-13 10:19:02
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