- 送心意
锋利老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-12-30 10:24
您好,如果是按照维修费,那就是可以管理费用-修理费。如果是公司补给的月供,那算福利费,要并到工资交个税,如果这3个单子是一回事,那就必须保持一致。不一致的,谁给的单子还给谁,或者重新写,或者重新打款备注。
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您好,如果是按照维修费,那就是可以管理费用-修理费。如果是公司补给的月供,那算福利费,要并到工资交个税,如果这3个单子是一回事,那就必须保持一致。不一致的,谁给的单子还给谁,或者重新写,或者重新打款备注。
2019-12-30 10:24:45

你好 ,这个看不出来具体是什么钱 ?要问下经手人
2019-12-27 15:58:09

您好,您说的是付款用途这一栏吗
2019-09-04 11:01:27

您好, 这个你们有没有开发票了?
2023-09-30 12:53:01

借:银行存款
贷:其他应付款——老板
如果实收资本没有到位,那可以将其他应付款转入实收资本,前提要跟老板说好,而且得股东开会出股东决议证明已经实缴资本。
2019-07-05 11:53:59
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