老师好,想问下上月发票未到,暂估入库,本月发票到了要怎样冲红做帐
小桥流水
于2019-12-30 10:14 发布 1075次浏览
- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
2019-12-30 10:15
您好
先把暂估入库的全部红冲,然后根据发票直接入账
借:原材料等
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
相关问题讨论
您好
先把暂估入库的全部红冲,然后根据发票直接入账
借:原材料等
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
2019-12-30 10:15:24
冲掉暂估按发票做就可以,借库存商品 负数 贷应付账款 负数 ,之后按发票做
2019-12-06 18:19:19
你好,借 库存商品 应交税费-待抵扣进项税 贷 银行存款
2020-05-17 11:44:12
您好,可以暂估到货做账处理。
2017-06-02 18:57:19
暂估入库
借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估
2017-03-03 16:55:01
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
小桥流水 追问
2019-12-30 10:22
宸宸老师 解答
2019-12-30 10:28