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慕雨年华&
于2019-12-30 10:51 发布 914次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-12-30 10:51
您好请问8月份的金额跟发票金额一致么
慕雨年华& 追问
2019-12-30 11:12
是一致的
bamboo老师 解答
2019-12-30 11:13
那可以按您说的这样处理
好几笔都是这样直接把12月份的发票拿到8.9.10月做账,就是没收到票没有预付这笔
2019-12-30 11:14
如果金额一致 可以都这样处理
老师这样有没有风险
2019-12-30 11:15
这样的话 会计处理稍微有点影响 没有风险正常应该是暂估入账 收到发票后冲销暂估
2019-12-30 11:30
老师的意思这样会计做账有点乱其他没有什么,下次就知道了
2019-12-30 11:31
是的 都是当期的费用 这样就是乱点 但是不应该利润总额
2019-12-30 13:12
好的谢谢老师
2019-12-30 13:19
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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