送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-12-30 11:55

先结转本年利润,然后再做分红的分录。

行っている 追问

2019-12-30 11:57

每个月都一样吗

行っている 追问

2019-12-30 11:58

那19年我都是先分配应付利润,在结转损益,高反了,现在怎么处理哈

郭老师 解答

2019-12-30 12:04

反结账先修改先结转损益,之后再分配。

郭老师 解答

2019-12-30 12:04

每个月都是一样的。

行っている 追问

2019-12-30 12:05

还有,那每个月都把本年利润的数据确定分配给股东了,年末还要结转本年利润到利润分配/未分配利润这个操作吗

郭老师 解答

2019-12-30 12:08

年末你做12月份的就可以,你是按月做的,按月做就行。

行っている 追问

2019-12-30 12:09

那意思是,有就结转,没有就不结转

行っている 追问

2019-12-30 12:09

只结转损益就行了,是这个意思吗

行っている 追问

2019-12-30 12:10

如果按月分配本年利润数据到应付利润的话,年终本年利润就没有数据的哈

郭老师 解答

2019-12-30 12:12

你好是的。
如果你12月份没有盈利的话,对。

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