- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-12-30 11:43
需要在你做汇算清缴之前哈,这个最好是早点啊,那系统不稳定造成汇算清缴逾期那就不好了
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需要在你做汇算清缴之前哈,这个最好是早点啊,那系统不稳定造成汇算清缴逾期那就不好了
2019-12-30 11:43:54

1、暂估入库时:
借:原材料——暂估
贷:应付账款——暂估
2、
收到发票后:
①先进行冲销:
借:原材料——暂估(红字)
贷:应付账款——暂估(红字)
②再按发票入账:
借:原材料
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
2020-03-27 10:41:25

可以的,先暂估,等到次年汇算清缴之前把票开出来,就不要汇算调增
2020-05-08 16:04:59

借;原材料 应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目
2017-03-13 21:19:02

是的,发票信息不全
2015-12-17 11:14:38
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2019-12-30 11:45
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2019-12-30 12:04