有50000元的发票已在3月申报不开票收入,本该开16%的发票,现已开13%了,相应的税率差额出纳已由对公账户转到客户对公账户,这差额怎么做账务处理?
赵小胖胖胖
于2019-12-30 11:47 发布 661次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-12-30 12:21
你好红,冲之前的无票收入,然后做开发票的。
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你好红,冲之前的无票收入,然后做开发票的。
2019-12-30 12:21:50
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你好,是的
借;银行存款 贷;主营业务收入 应交税费
2016-09-23 09:24:17
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借;银行存款 贷;预收账款
2017-04-25 17:19:52
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不开票的收入做无票收入入账,按无票收入报税,客户不要发票,可以不开发票,正常做账报税就可以
2020-06-17 17:38:56
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那就只能做无票支出入账处理了,但是如果无法取得发票的话,所得税汇算清缴是要纳税调整的
2018-08-10 11:09:15
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