送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-12-30 14:22

你好,全年业务招待费有50000元,全年销售收入100000元,收入5‰=500,发生额的60%=3万,所以按500扣除业务招待费,49500做纳税调增应纳税所得额处理

松母 追问

2019-12-30 15:14

那发生额的60%=3万,这个什么意思呢?不用管它吗?

邹老师 解答

2019-12-30 15:15

你好,全年业务招待费有50000元,发生额的60%=50000*60%=30000,3万就是这样来的
因为收入5‰=500,所以按500扣除(按500与3万两者较小的数据扣除)业务招待费,49500做纳税调增应纳税所得额处理

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2019-01-24 18:27:49
您好,销售部门发生的招待费做销售费用业务招待费。
2020-11-23 17:02:46
你好!是的,招待费放在管理费用—业务招待费
2016-09-10 11:40:28
是的。没有收入,将来在做汇缴清算的时候,这部分即使发生的时候计入费用了,将来也要调增出来的。
2018-10-11 13:48:06
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