送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-12-30 16:00

你好,是的,都填写好了一起申报扣税的

陶木子 追问

2019-12-30 16:04

老师,以前的会计投资没到账就做了一千万的实收资本,是不是没到账就不用做实收资本?然后收到多少投资才做多少实收资本,如果到了公司都注销还没交齐交实收本,是不是就不用交?

暖暖老师 解答

2019-12-30 16:05

是的,只有实收资本实际到位才可以做

陶木子 追问

2019-12-30 16:08

那我是不是去注册公司的时候可以多报大点的实收资本,反正注销的时候也不用交实收资本的印花税

暖暖老师 解答

2019-12-30 16:11

这个你们根据实际,实际收到多少

陶木子 追问

2019-12-30 16:13

另外,我看她的注册资本做的是借现金,贷实收资本,是不是注册资金只能通过基本账户转进来才能做实收资本呀

陶木子 追问

2019-12-30 16:14

我要问的是如果我注册了两千万,如果到了注销的话都还没交齐,是不是不用交什么税?

陶木子 追问

2019-12-30 16:15

如此说来,每个人是不是都可以注册资本大点,难道注销的时候都不要交税?

暖暖老师 解答

2019-12-30 16:15

不用缴纳印花税没有到位部分

陶木子 追问

2019-12-30 16:22

是不是注册资本只有转到基本账户才能算实收资本

暖暖老师 解答

2019-12-30 16:23

备注还要写投资款的

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 老师,做财务报表,有时候为了贷款要改动一下报表,其

    你好这个没有固定的,其实都是可以改的。

  • 1.正常应该给职工的薪酬10000元,计入劳务费里了,已

    薪酬错记为劳务费的调账处理 已支付的 8400 元调账分录 首先,冲回原来错误的记账。因为将职工薪酬计入劳务费,假设之前的记账是借记 “劳务费” 8400,贷记 “银行存款” 8400。现在要冲回,分录为: 借:银行存款 8400 贷:劳务费 8400 然后,按照正确的职工薪酬进行记账,假设不考虑社保等其他因素,分录为: 借:应付职工薪酬 - 工资 8400 贷:银行存款 8400 剩余 1600 元的会计分录 补记剩余应支付的工资,分录为: 借:应付职工薪酬 - 工资 1600 贷:银行存款 1600 工会经费多计提和多支付的处理 多计提部分的处理 本月发现上个月工会经费多计提了,需要冲减多计提的部分。假设多计提的金额为 X 元,分录为: 借:应付职工薪酬 - 工会经费(负数 X) 贷:管理费用 - 工会经费(负数 X) 多支付部分的处理 如果多支付的工会经费可以退回,在收到退款时,分录为: 借:银行存款(退回金额) 贷:应付职工薪酬 - 工会经费(退回金额) 如果无法退回,作为预付款项处理,在后续期间冲减工会经费支出。例如,本月工会经费正常计提为 Y 元,实际支出为 Y -(多支付金额),分录为: 借:应付职工薪酬 - 工会经费 Y 贷:银行存款 Y -(多支付金额) 贷:预付账款 - 工会经费(多支付金额)

  • 合作社 收购非社员的农产品 属于视同自产自销免

    合作社收购非社员的农产品,不属于视同自产自销免增值税和企业所得税的情形。

  • 老师,公司要开建筑行业的居间服务费发票,什么样的

    你好,可以的一般是没问题的。

  • 您好,我问下我今年的信息采集填的是不从事会计工

    可以的,没问题的哈

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...