- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-12-30 17:56
您好
前面法人的往来挂了其他应付款的话 是这样写分录
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你好,调整分录,借:其他应收款——经营部 100000 其他应付款——卫 —100000
2019-12-28 15:47:58
你好,是对方欠咱们钱这样对,比如对方向咱借钱这样对。
2023-07-19 10:39:28
你好 1; 那你们就走其他应收款 来处理的 ; 然后还款冲其他应收款
2022-08-17 15:28:26
是的,可以使用这个科目的。建议还是具体业务具体分析使用科目才好,这个不是一概而论的。
2020-04-14 13:59:12
按照规定是分两笔
2017-04-11 15:35:00
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