老师请教下,公司上月预付了2000房租,记“预付帐款”科目中,本月收到房东开的3000收据,记帐时除应冲销“预付帐款”中的2000外,多的那1000元要下月才付,只能先挂往来帐了,问下应挂哪个科目?可以入预付款的贷方不?正确分录应怎么录?
宋飞
于2019-12-30 21:04 发布 981次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-12-30 21:14
你好,你这个租金是几月份的
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你好,你这个租金是几月份的
2019-12-30 21:14:58

你好
公户的预收款,借:银行存款,贷:预收账款
公户的预付款,借:预付账款,贷:银行存款
2021-10-15 20:11:59

应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额
应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”
预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额
预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
2017-06-10 09:49:30

您好,应收账款与预收账款,可以用一个科目,应付账款与预付账款可以用一个科目,应收票据与应付票据,可以用一个科目的。
2019-06-28 23:05:05

你好 有相关的资料吗
2023-12-25 11:40:05
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