上年度预提一笔费用,本年度取得发票,应该怎么冲销去年分录跟做本年度的分录 上年度的分录是借:管理费用 贷:其他应付款-预提费用
lucky
于2019-12-30 21:50 发布 3391次浏览
- 送心意
种老师
职称: 中级会计师,税务师,经济师,审计师,注册会计师
2019-12-30 22:02
你红字冲销就可以了,同学
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您好,3月份分录,借:管理费用-装修费,正数,借;管理费用-装修费,负数。
2017-03-12 21:27:25
正规计提分录不是这样做的,因为你没缴,是不能挂个人部分的,既然你做了这样,那么现在要省事的话你就直接做,借:其他应付款 贷:银行存款好了,上个问题我回答的也可以,你看这两种方法你采用哪种
2016-10-11 09:49:34
你红字冲销就可以了,同学
2019-12-30 22:02:48
上月计提分录做错了,应该是借:管理费用 -社保 (单位部分) 贷:应付职工薪酬-社保,现在缴纳,借:应付职工薪酬-社保 其他应收款或其他应付款-个人部分 贷:银行存款
2016-10-11 09:44:15
您好
请问发票金额跟去年分录金额一致么
2020-04-13 10:24:50
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lucky 追问
2019-12-30 22:08
种老师 解答
2019-12-30 22:09