老师,我公司代销一批茶叶,发票已开,款还未收到,帐务要怎么处理?谢谢
Wang*^.^*(优加文化)
于2019-12-31 11:00 发布 712次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-12-31 11:01
你好,借:应收账款 贷:应付账款 应交税费——应增(销)
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你好,借:应收账款 贷:应付账款 应交税费——应增(销)
2019-12-31 11:01:33
可以入账的
2016-06-20 12:33:09
你好,产品名字换管?
2021-05-31 14:26:49
你好,具体的什么业务的
2018-12-06 14:03:39
不考到了,请与对方单位联系一下,看他是不是开发票的时候开错了。
2020-05-26 21:48:32
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Wang*^.^*(优加文化) 追问
2019-12-31 11:06
立红老师 解答
2019-12-31 11:45