送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-12-31 11:12

直接贴后面就可以,有差额冲掉按发票做,需要证明你们业务是9月发生,买东西就是对方送货单这样,要是费用,报销单,白条收据这样先做9月账上

我要学会计 追问

2019-12-31 14:01

还有其他方法吗老师,可不可以十二月份把那笔费用对冲一下然后做到十二月份里边?

maize老师 解答

2019-12-31 14:03

可不可以十二月份把那笔费用对冲一下然后做到十二月份里边? 也可以,

我要学会计 追问

2019-12-31 15:27

老师我是第一次做这种后补的费用票的账,不知道分录得如何做,您能指导我一下吗?

maize老师 解答

2019-12-31 15:30

借xx 费用 负数  贷xx  负数之后按发票做借xx费用贷xx 就可以

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相关问题讨论
你好,可以算作上一年第四季度的费用,因为计提是在12月份
2018-09-18 11:51:25
直接贴后面就可以,有差额冲掉按发票做,需要证明你们业务是9月发生,买东西就是对方送货单这样,要是费用,报销单,白条收据这样先做9月账上
2019-12-31 11:12:30
如果因前期发票未到而暂估等跨年调整事项,导致年度结算调整账务的,一般是不影响的,如果后期有校验,可以跟税局解释;如果因为第四季度报表申报有误,建议修改第四季度的报表。 实务中,有些税局不管什么原因都会要求4季度的财务报表与年报保持一致,所以,建议与主管税局确认下,以主管税局回复为准。
2021-05-24 19:11:33
你好 季初的话就是9月末的数据
2020-05-15 16:08:16
您好 请问是暂估了再红冲么?
2020-03-01 21:46:43
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