- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-12-31 11:16
您好
借:劳务成本
贷:应付账款-暂估
付款
借:应付账款
贷:银行存款
后期收到发票
借:应付账款-暂估
贷:应付账款
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你好 你冲暂估 借应付账款25万 贷库存商品25万 在做借库存商品 247200贷应付账款247200 然后红冲结转分录 借主营业务成本 -(250000-247200) 贷库存商品 -(250000-247200) 是负数哈
2020-04-10 16:12:00
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您好。您好,是做暂估的分录吗?
2021-12-01 17:19:44
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您好
借:劳务成本
贷:应付账款-暂估
付款
借:应付账款
贷:银行存款
后期收到发票
借:应付账款-暂估
贷:应付账款
2019-12-31 11:16:19
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不用
2017-04-07 13:09:53
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你好,具体收到什么的发票,把具体业务说一下,因为不同的业务分录是不同的
2020-06-19 10:36:00
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迷人的小甜瓜 追问
2019-12-31 11:26
bamboo老师 解答
2019-12-31 11:28