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maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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借银行 贷预收账款应交税费应交增值税,按月做借预收账款 贷主营业务收入
2019-12-31 17:13:46

你好; 借银行存款 ;累计摊销 28000 贷无形资产560000 ; 应交税费-应交增值税 39056.6 ; 差异金额走资产处置损益科目
2021-11-15 19:14:52

需要摊销,做长期待摊费用次月开始按3年摊销
2019-02-18 17:00:10

一年内的话做 借预付账款贷银行存款 按期分摊 借管理费用-租赁费贷预付账款
2019-07-01 17:00:37

这个租金属于办公用,还是属于生产成品用,还是属于职工福利的住房
2017-07-24 19:01:30
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