送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2020-01-01 10:39

借:其他应收款
贷银行存款

郭郭 追问

2020-01-01 10:43

不是借应收账款甲,贷预付账款丙

佟老师 解答

2020-01-01 10:50

你是站在哪个角度做帐,你不是跟甲做往来吗?

郭郭 追问

2020-01-01 12:28

我先给丙已经付了款了,当时已经做账了,现在和甲做往来

佟老师 解答

2020-01-01 13:33

当时怎么做的账务处理的

郭郭 追问

2020-01-01 14:12

借预付账款丙,贷银行存款

佟老师 解答

2020-01-01 14:41

这个分录不对,你是替甲代付,不是你跟丙直接有业务往来

郭郭 追问

2020-01-02 07:36

谢谢您

佟老师 解答

2020-01-02 08:35

不客气祝您学习愉快!

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相关问题讨论
借:其他应收款 贷银行存款
2020-01-01 10:39:15
你好!你具体是发生了什么业务
2019-07-19 17:00:59
在其他应收款或者其他应付款科目核算。
2019-06-17 12:17:13
多开的这个可以不做账务处理
2019-10-15 19:45:38
吸收合并的话 内部往来账款 是要抵消的 借:应付账款 贷:应收账款 两家变一家 也就不存在谁欠谁的问题了
2019-12-05 15:32:44
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