送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-01-02 09:11

不改账,这个12月你做科目不变数值是负数冲掉之前8月收入就可以,重新开重新做一张蓝字  做账和你申报这个保持一致

含糊的招牌 追问

2020-01-02 10:08

那就是八月要多做一笔应收账款五万的收入吗?

maize老师 解答

2020-01-02 10:13

你这个需要和你申报保持一致,你这个之前不是申报么,那就需要做,没有作废处理需要也按那个发票做

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不改账,这个12月你做科目不变数值是负数冲掉之前8月收入就可以,重新开重新做一张蓝字 做账和你申报这个保持一致
2020-01-02 09:11:35
你好,你是购买方式吗?之前分录是怎么做的?
2020-05-19 09:57:12
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 629
2017-05-08 15:25:37
你好,当月开具发票错误,应当作废才是,作废不需要做分录 红冲就需要先做一笔正数分录,然后做一笔负数分录的
2019-11-13 16:14:00
您好,这张发票冲原来的分录,同时冲对应的成本
2019-06-03 16:53:14
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