8月份收入5万,第一张5万发票开错了,重开了一张5万,12月做账发现当时的第一张票忘记作废,税也已经缴交了,12月做了负数发票冲减了这5万,现在做账要怎么做呢?8月份的账有需要做更改吗?忘记在系统上作废的这张票但是票面已经写了大大的作废,如果要入账是否会有影响?
含糊的招牌
于2020-01-02 09:08 发布 1786次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-01-02 09:11
不改账,这个12月你做科目不变数值是负数冲掉之前8月收入就可以,重新开重新做一张蓝字 做账和你申报这个保持一致
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不改账,这个12月你做科目不变数值是负数冲掉之前8月收入就可以,重新开重新做一张蓝字 做账和你申报这个保持一致
2020-01-02 09:11:35
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你好,你是购买方式吗?之前分录是怎么做的?
2020-05-19 09:57:12
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借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 629
2017-05-08 15:25:37
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你好,当月开具发票错误,应当作废才是,作废不需要做分录
红冲就需要先做一笔正数分录,然后做一笔负数分录的
2019-11-13 16:14:00
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您好,这张发票冲原来的分录,同时冲对应的成本
2019-06-03 16:53:14
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含糊的招牌 追问
2020-01-02 10:08
maize老师 解答
2020-01-02 10:13