请问老师,年底最后一个月账,需要什么特殊处理吗?还是跟之前的账一样处理就好?
甜甜
于2020-01-02 10:16 发布 549次浏览
- 送心意
小刘老师
职称: ,注册会计师
相关问题讨论

你好!一样的,没有特殊的。
2020-01-02 10:19:03

你好,开班费不需后续出来,跟其他费用一样
2018-05-24 08:45:14

你好,辅导期一般纳税人 不能本期认证本期申报抵扣,必须至少相隔一个月,因此本期申报前期认证抵扣额填入前期认证相符且本期申报抵扣”
2018-10-25 10:43:03

就是把关税做成本
借:原材料等
应交税费-应交增值税-进项税
贷银行存款(交的关税和增值税等)
2019-09-02 11:40:17

您好,无形资产摊销分录,借;管理费用-无形资产摊销等科目,贷;累计摊销。企业至少应当于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的,应当改变摊销期限和摊销方法。
2019-01-05 15:33:30
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