送心意

蒙蒙

职称中级会计师,税务师,注册会计师

2020-01-02 14:15

你好,分录
借:预付账款
贷:银行存款

appleingo 追问

2020-01-02 14:16

老师我想使用分摊的科目

蒙蒙 解答

2020-01-02 14:17

你好,应该先入预付。等发票到了在转核销预付。

appleingo 追问

2020-01-02 14:26

老师取得发票时再转摊销的话已经隔月了,那费用不是累计计入了下个月了吗

蒙蒙 解答

2020-01-02 14:35

不会的呀,预付的时候,仅仅入的是预付账款,并没有形成费用。

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相关问题讨论
你好,分录 借:预付账款 贷:银行存款
2020-01-02 14:15:51
你好 这个服务费要开票给你入账才行 , 你实际收到350是几笔合计收入还是什么? 扣除30 单笔收入280又是什么情况
2019-07-22 11:22:45
你好,你公司是收票方吗?借:管理费用-服务费 贷:银行存款
2019-08-22 11:22:56
单位主营就是这个吗 借银存贷主营业务收入应交税费
2019-09-11 09:25:41
同学,可以做一起的,也可以分开做。 借一起就是借银行存款 分开做就是借应收账款 ,收到钱再冲应收账款借银行存款
2019-09-11 09:26:35
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