老师,我这会发现我七月份确认收入的会计凭证是错误的,我十二月份针对七月份确认收入的这个凭证可以先做一笔红字分录,再做一笔正确的分录吗?
默
于2020-01-02 14:54 发布 596次浏览
- 送心意
涵涵老师
职称: 中级会计师
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你好,可以在12月这样调整
2020-01-02 14:55:02
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借:应收账款
贷:主营业务收入 负数
贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 负数
2017-07-13 10:42:20
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需要开具红字发票后才可以
2019-08-12 16:38:09
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你好, 需要做收入的红字分录,附加税是不需 的。附加税是最终月末或季末一起算的。
2020-07-15 16:22:49
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你好,
借:应收账款-3000
贷:以前年度损益调整
贷:应交税费-增值税 (金额全部红字)
同时结转
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
2022-01-24 20:44:44
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