你好,员工在A公司买了11月份的社保,在月中的时候员工从A公司转到了B公司,两个公司属于关联公司,11月份的工资在B公司发放,直接扣了员工的社保。目前账在的其他应收款科目是负的,公司发放工资的账务处理怎么做比较合理?
little sunshine
于2020-01-02 15:32 发布 744次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好 那这个应该是要B给A的 。不然A就不对了
2020-01-02 15:44:04

是的 你只是代收代付 不能计入你公司费用
2019-08-12 10:08:29

你好 先发工资后交社保这些钱就要用其他应付款 后发工资就要用其他应收款 科目
2019-06-14 10:44:47

你好 1. 计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
你可以参考这个来做 分录很齐全了 不懂再问
2019-08-09 13:09:17

这是什么业务的?
2019-12-27 17:06:46
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