送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-02 16:14

您好
预借的时候
借:其他应收款
贷:库存现金
计提工资
借:管理费用-工资
贷:应付职工薪酬-工资
发放
借:应付职工薪酬-工资
贷:其他应收款
库存现金等

小小莹 追问

2020-01-02 16:17

我看老会计是这样做的,我直接是借应付工资,代现金了,

小小莹 追问

2020-01-02 16:18

其他应收款平不了

bamboo老师 解答

2020-01-02 16:25

那您要按照我上面这样的思路账务处理

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