你好老师,现在在认证19年12月份的发票,认证的过程中发现12月份开进来的进项票税号错误,现在认证不了。12月份开出去的发票没有办法抵扣,请问这个怎么处理,才能少交点税。谢谢老师
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于2020-01-02 20:19 发布 916次浏览
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bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-01-02 20:19
您好
这种情况没办法少交税了
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你好,没有作废,只是不能抵扣进项税了
2016-12-19 15:47:51
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您好, 你看下销项税额是多少,然后就认证多少
2023-09-01 13:48:03
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您好
这种情况没办法少交税了
2020-01-02 20:19:31
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认证了的发票,下个申报期就要申报抵扣。
2016-12-02 13:40:15
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您好,你需要开红字申请单,然后开出来给对方开红字发票,然后给你进项税额转出
2019-12-18 13:36:15
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