老师,财务岗位如果区分对内业务和对外业务,两个业 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,我公司种植的草花,长春藤,可以免税吗?税收分类 问
你好,自己种植在销售的可以 这种是花吗 答
老师,公司购买汽车除了发票外,另外相关的服务费,置 问
相关的保险和车船税分别计入管理费用和税金及附加,其他计入固定资产 答
老师,我们为了把以前剩下的根据报关单所有的开票 问
同学你好 这个没有哦,都得按利润来计算 答
老师问下一个人每个月扣所有能能抵扣后应纳税额 问
您好, 同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
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公司给高管租了一间公寓,支付了一年的房租。请问下先付款和后摊销时分别怎么做账。管理费用-福利和应付职工-非货币性福利有啥区别。谢谢!
答: 您好, 借:预付账款--房租 贷:银行存款 按月摊销的分录 借:管理费用--福利费 贷:应付职工薪酬--福利费 借:应付职工薪酬--福利费 贷:预付账款--房租 管理费用-福利和应付职工-非货币性福利有啥区别--是两个科目,一个是影响利润表,一个是影响资产负债表。两者组合在一起,构成计提分录。
老师请问,公司是按周给酒店结餐费的,那么我是结一回餐费,我就借:管理费用-餐费 贷 :银行 但是到月底是结的餐费是包含下月的,那我应该怎么做合理一些啊?我是按付款做账,还是统计一个月的餐费啊?
答: 您好 您可以结一回餐费就做一次分录 借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
有一笔管理费用付款因为单位错退回,然后又重新付出,这个过程怎么做账?
答: 你好 退回 借;银行存款 贷;其他应付款 支付借;其他应付款 贷;银行存款
老师,能问一个问题吗?我有点不明白比如我们要付一笔钱给一个电脑公司,是我们跟他购买碳粉和重装系统的费用,我们做账应该是放管理费用还是应付账款呢?
老师金额理应是300做账写成500 借:管理费用500 贷:应付账款500 冲掉多写金额 借:应付账款200 管理费用200 这样吗? 应付账款多做了200元
暂估了50万的票,拿回来了10万,省下40万没有拿回来,怎么做账,刚开始是借:管理费用-暂估贷应付账款-暂估50万,后面呢?
请问电费预扣了2万,实际电费只用了1.5万,预扣多了的部分怎么做账呀?实际电费的做账是不是借管理费用电费1.5,贷预付账款1.5?
员工宿舍的房租和水电都是每个月按照公户打给房东(可以开票的),可是只给开房租部分,水电部分不开,那如何做账,借:应付账款-某某贷银行,那另外一笔呢借:管理费用贷什么呢
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