老师金额理应是300做账写成500 借:管理费用500 贷:应付账款500 冲掉多写金额 借:应付账款200 管理费用200 这样吗? 应付账款多做了200元
田螺小菇凉
于2019-07-22 08:56 发布 1291次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-07-22 08:56
您好
借:管理费用 -200
贷:应付账款 -200
相关问题讨论
你好,那现在去借,应付账款暂估40,贷管理费用40。
2022-09-24 11:17:38
水电部分,要填制原始凭证分割单,和房东签订分割单,拿回来入账。
借:管理费用--福利费
贷:应付职工薪酬--福利费
2017-05-10 09:40:36
您好
借:管理费用 -200
贷:应付账款 -200
2019-07-22 08:56:49
您好,借管理费用,贷应付账款
2019-12-05 10:10:42
您好,学员,是可以的。
2020-04-10 09:27:23
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