送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2020-01-03 10:43

你好,可以直接1月冲红处理了

友好的朋友 追问

2020-01-03 10:44

可是冲红处理就变成负数了

友好的朋友 追问

2020-01-03 10:45

没有这笔款项入账

暖暖老师 解答

2020-01-03 10:48

那是跨年度的业务,肯定没有的

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你好,可以直接1月冲红处理了
2020-01-03 10:43:33
您好,在未开票那填写未开具发票金额,
2018-07-09 13:55:00
您可能没有抄报税,而且征管系统也不好用的
2019-11-09 20:44:06
您好!你应该按申报表上面的做收入啊。红字冲减,然后做正确的。 另外你下次开票,按含税的金额开
2017-11-10 10:07:41
那是不是要更正申报??超出的部分填在申报表那项? 是的 回头你截个图看一下
2020-04-16 15:54:37
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