老师,你好,公司12月份开出的发票,但是成本一分都没有。购进的材料可以暂估入库了结转成本吗?还有汇算清缴前开来的发票可以抵扣是怎么抵扣,又把它做进12月份的张里面吗?求解答
A何燕
于2020-01-03 13:02 发布 685次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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客户暂估入库
借库存商品贷应付账款
借主营业务成本贷库存商品
次年发票到了,金额一致的放到凭证后面就可以
2020-01-03 13:04:02
你好,一直没有发票,就做无票购进,汇算清缴对无票成本做纳税调增处理就是了
2019-10-22 17:59:58
你好!去税务局申请修改汇算清缴
2019-07-04 14:53:01
你好!
可以补充申报的(补交19年6月汇算清缴时所得税款就可以了)
2020-02-29 11:21:03
这个的话 你要做反向分录了
2020-03-01 09:04:58
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