之前我们采购一批货总价假如说是30万,当时9月开了一张10万的发票,说剩下20万的以后开,12月份又帮我们开了一张10万,剩下的10万说不给我们开了,其实真正采购货物的发票金额也开够了,我当时9月做了20万的暂估入库怎么办,现在只有1张10万的发票进来,账上怎么处理合适呢,我们存货账上的是多的,而且没有细化,可以这样笼统的把之前的存货冲减这个暂估入库吗
飞天小能豆
于2020-01-03 14:57 发布 860次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-01-03 15:22
你好,给你存货的明细你有吧
带着价格的清单
相关问题讨论
你好,给你存货的明细你有吧
带着价格的清单
2020-01-03 15:22:23
你好 先红冲暂估的 再按发票数据 入库
2020-05-29 15:07:37
你好,采购方只需要针对返利给上家开具返利发票
2017-03-14 10:16:40
您好!你是卖货方吗? 建议你直接按55件,每件单价为5000/55
2017-03-14 10:00:51
你好 当月入账的话 也是通过以前年度损益调整科目来入的
2019-03-19 15:18:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
飞天小能豆 追问
2020-01-03 18:04
郭老师 解答
2020-01-03 18:07