老师您好,快帐系统中所有12月份凭证做完结账了,有 问
你好,同学,需要反结账到12月份,补记分录后再结账。 答
老师你好 麻烦问下 公司给财政局转了400万 一直 问
你好,这个具体的是什么业务的? 答
老师,车辆只过户,不付款,以后也不会付,也没有发票,这 问
你好,这种就不建议入账。 答
老师你好!我想问一下,公司员工垫付资金购买零星材 问
你好,你可以用送货单入账。 但是没有发票,不能税前扣除 答
我们书上关于分期付息债券利息收入的确认为什么 问
面值*票面利率和摊余成本*实际利率会有一个差额计入’债权投资-利息调整‘,收到利息的时候需要调整 答
报废固定资产,已提折旧143050.03,原值总计145800,剩余2749.97,系统生成凭证是借:资产处置费用2749.97,固定资产累计折旧143050.03,贷:固定资产145800,不是应该借:待处理财产损溢,固定资产累计折旧,贷固定资产的吗
答: 你好! 如果盘亏,用待处理财产损溢科目
月末盘盈一台机床7500,折旧3000是不是借固定资产 贷待处理财产损溢 累计折旧
答: 你好 盘盈是这样处理 借;固定资产,贷;以前年度损益调整 计提折旧是这样处理 借;以前年度损益调整等科目,贷;累计折旧
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请问事业单位报废固定资产但没有计提完折旧,已于当年批准,当时做账时借:待处理财产损溢 累计折旧 贷:固定资产,结果发现年末有结余,现在是不是应该补录一笔:单位管理费用 贷:待处理财产损溢
答: 借资产处置费用 贷:待处理财产损溢
蒋飞老师 解答
2020-01-03 16:02
没有如果 追问
2020-01-03 17:19
蒋飞老师 解答
2020-01-03 19:22