送心意

徐璐老师

职称中级会计师,初级会计师

2020-01-03 16:14

12月份的时候做未开票收入,等到开票的时候再把未开票收入冲红,按发票金额入账。

爱探险的dora 追问

2020-01-03 16:22

老师您理解错了,我12月份已经开出去销售发票。是我的进项发票没来

爱探险的dora 追问

2020-01-03 16:22

麻烦您帮我写一下完整分录

徐璐老师 解答

2020-01-03 16:33

你的车是存货,购进的发票没到,但是销售发票已经开出去了,是吗?

爱探险的dora 追问

2020-01-03 16:42

是的老师

爱探险的dora 追问

2020-01-03 16:45

老师你看这样分录合适吗

徐璐老师 解答

2020-01-03 16:47

可以的,做暂估入库,结转成本,等进项发票来了再冲红,然后按发票金额入账。

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