老师,想问下,专票金额是1609.08,不含 税金额是1518,进项是91.08,但实际报销是1609,那要怎么做账,才能使金额跟实际报销金额一致呀
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于2020-01-03 17:04 发布 634次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-01-03 17:06
你好
借;管理费用等科目1518,应交税费——应交增值税(进项税额)91.08,贷;银行存款等科目 1609,营业外收入0.08
相关问题讨论
你好,按1609做账就行,实际报销比发票金额少是可以的
2020-01-17 15:28:32
你好
借;管理费用等科目1518,应交税费——应交增值税(进项税额)91.08,贷;银行存款等科目 1609,营业外收入0.08
2020-01-03 17:06:19
你好 按 发票内容要和实际相符 实际少支付的计入收入 税额按发票
2019-01-02 15:02:02
按比例确认进项税,差额做进项税转出
2020-05-04 14:28:45
进项税额只记录900元对应的部分,其余部分做转出处理。需要转出的进项税额=29.24*(1-900/1004)
2018-11-28 15:12:52
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